审计署:金融企业所属分支机构违规放贷问题突出
2014-06-18 11:54:39 来源:中国新闻网 责任编辑:王琼 李艳 |
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中新网6月18日电据审计署网站消息,今日审计署发布了中国投资有限责任公司、中国农业发展银行、中国银行股份有限公司2012年度资产负债损益审计结果。审计署金融审计司主要负责人在答记者问时指出,3家金融企业的一些所属分支机构违规发放贷款等违规经营问题仍较突出;部分分支机构和所属子公司存在会计核算不实、财务管理混乱等问题。 1.问:请介绍一下这几年审计署开展金融企业审计的总体情况? 答:针对不断发展变化的经济金融形势,近年来我们不断拓展金融审计工作的广度和深度,以维护国家金融安全为主线,以“揭示风险,维护安全,推动创新,促进发展”为工作目标,通过强化审计监督力度,有效揭示国有金融机构经营管理中存在的薄弱环节和重大风险隐患,及时提出完善金融管理体制机制方面的审计建议,促进金融机构规范经营,加强管理,提高效益,实现可持续发展,切实发挥审计监督在防范金融风险、加强金融监管以及促进金融市场平稳健康运行等方面的重要作用。2013年,我们根据年度工作计划安排,组织审计署有关特派员办事处200多名审计人员对中国投资有限责任公司、中国农业发展银行、中国银行股份有限公司等3家大型金融企业总部及其所属23家分支机构、直属企业进行了审计。 2.问:这次审计的重点是什么? 答:审计中,重点把握了3个方面的内容:一是反映3家金融企业贯彻落实国家宏观调控及货币信贷政策情况,反映深化体制改革、加强经营管理等方面主要做法及取得的成效;二是审查3家金融企业法人治理结构和内控制度的健全性和有效性,反映信贷资金投放、投融资活动、金融业务创新以及对所属机构管控等方面存在的薄弱环节;三是揭露有关企业重大经营风险隐患和违法违规问题,促进其提高全面风险管理水平,有效维护金融资产安全。 3.问:请您介绍一下,本次审计结果如何?金融企业经营管理中还存在哪些主要问题? 答:审计结果表明,3家金融企业能够认真贯彻落实国家宏观调控政策,结合实际情况适时调整和优化信贷投放总量、投向和节奏,有效服务实体经济发展。同时,不断深化经营体制改革,健全公司法人治理、完善决策机制和风险管控措施,积极创新业务和提升服务质量。经营业绩、整体实力和资产质量持续提高,抗风险能力进一步增强,在促进经济发展方式转变、支持经济平稳较快增长等方面发挥了重要作用。 |
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